也可以,前提是你录入的凭证必须未记账。但,我还是建议你还是按照操作流程来做。假如你先录入凭证即使没有错,再录入期初余额的话,也不敢保证期初余额的录入的绝对正确。还有,假如凭证已经记账,你还得取消记账、取消审核,当期初余额不平的话,还得找错,岂不是更麻烦。一般来说,先录入期初,经试算平衡后,再录入凭证,这是一简单的步骤。
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文章来源:天狐定制
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