你说的退库,应该是指退回供应商的吧?
1、如果是对方开红票冲回的话,仓库应办理红字外购入库单,财务按照正常的采购材料入账处理(全部是红字)
借:原材料 -XXXX
应缴税费--应交增值税(进) -XX
贷:应付账款-XX公司 -XXXX
2、有个别企业在退货的时候,通过本企业开发票给供应商,冲往来。应做处理如下:
借:应付账款--XX公司 XXXX
贷:主营业务收入
第二点是不合规的处理办法,但好多企业都是这样做的,我的公司就是这样干的
楼主根据具体情况处理
原则就是冲减应付款往来。减少库存。
还有一种情况是 如果只是换货的话,最好财务不要做处理。让供应商在仓库打个欠条就好了。
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文章来源:天狐定制
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