在做退税录入的时候按照正确的退税率录入,相关的数据导出用U盘(退税明细中都是正确的税率)拷至国税局,会提示相应的退税时的税率与当时做免税销售时录入的退税率不符的界面,带好企业公章,填张税务人员给你的调整表格(具体就是调整对应当时作免税销售收入时录入的顺序号,比如当时作的是2008年8月038号免税的当时的退税率为9%现在退税率应为4%这样的说明,来进行退税)就好。(需带好当时作免税申报的明细表,公章)
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