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我刚在免抵退,对于免抵退的申报和单证收齐有很多不懂,希望哪位可以指点迷津,感激不尽呀~

作者:职业培训 时间: 2025-01-06 17:08:57 阅读:644

你们应该是生产企业,使用免抵退方式办理

1、你说的也是可以的,不过一般情况下你应该在1月份申报免抵退税的时候申报出口,4月必须申报做单证收齐,否则要视同内销征税了。

2、必须在出口日期之后90内最后一个增值税申报期收齐,12.31-1.31-2.31-3.31 应该在4月增值税申报期进行申报收齐。

3、首先你应该弄清楚两个概念,一个是出口申报,一个是收齐申报,出口申报必须在出口后第一个增值税申报期申报。单证收齐要在出口后90天。比如12月5日出口的,应该在3月份进行收齐申报,12月16日出口的,应该在4月份增值税申报期申报。

4、可以

5、如3

6、如3

7、一般不在同一个月

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