上个月没有认证你就应该全额做在原材料里
借:原材料
贷:预付帐款
这个月抵扣了,
借:应交税金-增值税 税
借:(负数)原材料(税金的部分就行了)
这样做比较方便.
发票联在附在上个月的凭证里, 抵扣联本月认证,
本月写凭证时,摘要里写清楚上个月几号凭证的原材料未抵扣,本月转出税金就行
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文章来源:天狐定制
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