1.要凭发票和入库单等做:
借:管理费用-办公费1000
借:固定资产-办公固定资产-明细 50000
贷:应付账款--XX公司 51000
2.你的企业是一般纳税人,取得的发票又是增值税专用发票时:
借:管理费用-办公费 854.70
借:固定资产-办公固定资产-明细 42735.04
借:应交税金-应交增值税-进项 7410.26
贷:应付账款--XX公司 51000
3.要是没有发票时,只能按暂估价入账.以后收到发票时,再调整。
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文章来源:天狐定制
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