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月底要把"应付职工薪酬-社会保险费"结转,请问结转到哪个科目

作者:职业培训 时间: 2025-01-17 07:47:42 阅读:925

往来户,付出去就行,不用结转,不是费用啊。

计提时:

借:制造费用(或管理费用或营业费用)-工资

贷:应付职工薪酬-实发部分

应付职工薪酬-社会保险费

发工资时:

借:应付职工薪酬-实发部分

贷:银行存款

交社保时:

借:管理费用—社会保险费(单位承担)

应付职工薪酬-社会保险费(个人承担)

贷:银行存款

不是平了吗?还结转什么?

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文章来源:天狐定制

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