内部审计人员,即内审员,在组织内部从事审计工作,确保公司运营合规并提供改进意见。其主要职责包括:制定并执行审计程序,评估风险与漏洞,检查内部控制,确保资产安全与有效性,审核公司是否遵循法律法规,编写审计报告。内审员需具备财务、风险管理和内部控制知识,保持独立、客观和谨慎的工作态度,有效与各部门和层级沟通合作。他们在组织中承担监督和提升角色,增强运营效率与风险管理水平。
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