企业风险管理审计是一项由内部审计部门运用系统化和规范化方法进行的审核活动,其核心目的是评估和改进机构的风险管理、控制和监督过程,以提升效率并确保企业目标的达成。审计内容主要包括以下几个方面:
首先,审计目标是明确企业的战略目标、风险管理策略以及与之相关的固有风险,评价企业风险管理的有效性,确保风险控制措施能有效实现战略目标。
其次,审计策略强调深入了解企业的战略、经营目标和行为,识别固有风险,掌握风险管理策略和措施,并评估其有效性,确保风险降至可接受范围。同时,关注风险管理措施的执行中可能存在的缺口。
在测试方法上,风险管理审计采用实质性测试与符合性测试的结合,根据企业风险管理的实际情况灵活运用。
审计建议部分,重点关注风险关键点,识别并处理风险管理的不足,从审计师和管理层两个角度确保资源分配的合理性和审计效果。
具体审计内容涵盖:评估风险管理组织的健全性与程序合理性,确保风险预警系统的有效运行;审查风险识别原则和方法的合理性,确保风险识别的准确性和完整性;对风险评估过程进行审查,关注可能性和影响严重程度,评估管理层的风险评估方法。
扩展资料
风险管理审计是由内部审计始发而来,是沿着内部审计和管理实践两条道路发展而来的。
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