内部控制不完善。审计是对企业的会计准则符合性的检查过程,需要通过对企业的财务数据、业绩等方面进行调查和核实,以保证企业的财务报告的准确性和透明度。在进行审计检查时,存在一定的风险,比如因为内部控制不完善、恶意欺诈等原因导致审计结果出现错误或遗漏等情况。因此,审计检查风险只能降低,而无法完全消除。审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
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