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请问出差住酒店的时候,需要报销的话是要发票还是什么其他报销凭证.

作者:职业培训 时间: 2025-02-09 01:06:07 阅读:69

报销的话,你需要酒店开发票,饭前与房钱之和会记在房钱里,比如饭钱100,房钱50,那么发票上的房钱这一专案(住宿费)会是150,注意发票上要求对方酒店盖上发票专用章(有的酒店没有发票专用章,也可以用财务专用章(不大符合规定))

电话联络酒店,把开票资讯给前台,开好以后快递到公司。基础是正规酒店,不要路边小宾馆

如果没有发票可能报不了~

邀请函、展位确认函、发票、付款凭证、机票、护照、展位结算明细,独立参展证明(组团的需未代理申报证明)、照片。基本上就这些,不过每个地方政策可能都会有点小差别,最好去问当地商务局。希望能帮到你。

一般财务报销流程:

1、贴上原始单据并填写报销单;

2、报销人主管人员签字情况属实;

3、会计稽核单据合法;

4、企业相关负责人(一般为老总)签字同意支付;

5、出纳付款(加盖现金付讫章);

6、交付会计做账。

就是酒店打印出具的消费明细。

根据企业内部的管理制度而定,一般而言,出差住宿报销,凭发票即可。

这个需要看你们的内部财务报销制度

一般要求有会议通知,是很重要的附件,这里边包括会务费餐费都有说法,老总签批即可

致于开成其他服务费内容,你看超没超会务费的预算,如果不超可以的,如果你还纠结,直接问你们老总好了。

不可以的

跟发票名称一致

出差报销的餐费住宿费发票,单位抬头都没有写全能否做帐,看单位自己掌握,如果确实出差,写了单位简称,或不全。我个人认为可以做帐。不给报销将引起员工不满。公司员工的餐费发票是进入福利费 。

因为发票时可以做外账抵扣费用,最终抵扣所得税的,而收据不行,如果你把收据和发票一起贴,就不能做外账了 ,收据只做内部报销用,在外账上不能用

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文章来源:天狐定制

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