1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;
2.报销单送本部门负责人复核并签字;
3.报销人送报销单至财务部,由会计审核;
4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;
5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
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文章来源:天狐定制
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