上月无票视同销售
那么你在上月申报了吗?
在申报表 表一,未开具发票那栏,有没有申报
若有申报,那这个月又开票了,则,在开具发票那栏,填上负数
再在,开具税控增值税专用发票栏,填上你开具有发票金额
若上月没有申报,则这月正常申报开票金额
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文章来源:天狐定制
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